•  

Our Top Course
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 

Course Audit Internal

Program Studi S1 Akuntansi UNESA

 
Card image

Deskripsi Mata Kuliah

Matakuliah Audit Internal merupakan mata kuliah inti pilihan. Materi yang dibahas dalam Audit Internal, meliputi Fungsi Audit Internal, Audit Internal Berbasis Risiko, Kerangka Acuan Praktisi Professional, Manajemen Risiko Perusahaan, Proses Bisnis dan Risiko Bisnis, Risiko Teknologi Informasi dan Risko Fraud, Data Analitika, Dokumentasi Audit, Penugasan Asurans dan Konsulting, dan Maturitas Audit Internal.

CPMK

  • Mampu menunjukkan nilai-nilai etika akademik dalam melaksanakan tugasnya;
  • Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
  • Mampu menganalisis laporan keuangan dan melakukan auditing sesuai dengan Kode Etik Profesi dan Standar Audit.

Aktifitas Pembelajaran

  • Pertemuan 1
    Menganalisis konsep teoritis terkait Audit Internal Berbasis Risiko (AIBR), dan menjelaskan penerapan peran auditor internal dalam pencapaian tujuan organisasi (Sub-CPMK1)
    • Date  11 September 2026

  • Pertemuan 2
    Menganalisis konsep teoritis terkait Audit Internal Berbasis Risiko (AIBR), dan menjelaskan penerapan peran auditor internal dalam pencapaian tujuan organisasi (Sub-CPMK1)
    • Date  18 September 2026

  • Pertemuan 3
    Dan menjelaskan Kerangka Acuan Praktisi Profesional baik Standar dan Kode Etik Internal Auditor
    • Date  25 September 2026

  • Pertemuan 4
    Dan menjelaskan Kerangka Acuan Praktisi Profesional baik Standar dan Kode Etik Internal Auditor
    • Date  2 Oktober 2026

  • Pertemuan 5
    Menganalisis keterkaitan antara Tata Kelola Perusahaan, Proses Bisnis, Risiko Bisnis dengan Manajemen Risiko Perusahaan
    • Date  9 Oktober 2026

  • Pertemuan 6
    Menganalisis keterkaitan antara Tata Kelola Perusahaan, Proses Bisnis, Risiko Bisnis dengan Manajemen Risiko Perusahaan
    • Date  16 Oktober 2026

  • Pertemuan 7
    Menganalisis perbedaan kelima komponen utama pengendalian internal berdasarkan COSO dan menyusun Piagam Audit Internal (Sub-CPMK4)
    • Date  23 Oktober 2026

  • Pertemuan 8
    UJIAN TENGAH SEMESTER
    • Date  30 Oktober 2026

  • Pertemuan 9
    Menganalisis Risiko Teknologi Informasi dan Risiko Fraud dengan menggunakan metode Analitika Data (Data Analytics). (Sub-CPMK5)
    • Date  6 November 2026

  • Pertemuan 10
    Secara praktis proses perencanaan dan pelaksanaan komunikasi tertulis selama proses penugasan asurans dan consulting (Sub-CPMK6)
    • Date  13 November 2026

  • Pertemuan 11
    Secara praktis proses perencanaan dan pelaksanaan komunikasi tertulis selama proses penugasan asurans dan consulting (Sub-CPMK6)
    • Date  20 November 2026

  • Pertemuan 12
    Bukti Audit ke dalam Kertas Kerja Audit (Sub-CPMK7)
    • Date  27 November 2026

  • Pertemuan 13
    Bukti Audit ke dalam Kertas Kerja Audit (Sub-CPMK7)
    • Date  4 Desember 2026

  • Pertemuan 14
    Menganalisis kasus Fraud dan Korupsi pada sektor publik (Sub-CPMK8)
    • Date  11 Desember 2026

  • Pertemuan 15
    Model Maturitas Audit Internal
    • Date  18 Desember 2026

  • Pertemuan 16
    UJIAN AKHIR SEMESTER
    • Date  25 Desember 2026

Dosen

INTAN KURNIA PERMATASARI
INTAN KURNIA PERMATASARI
  • 215,475 Reviews4.8 Rating

INSYIRAH PUTIKADEA
INSYIRAH PUTIKADEA
  • 215,475 Reviews4.8 Rating

Video Images
Preview this course
 
 
  • Program StudiS1 Akuntansi
  • Semester5
  • Lectures2
Difficult Things About Education.
$75$10